Faktúra 01/00353/19

Faktúra doručená:18.12.2019
Číslo objednávky:OBJ205/19

Dodávateľ
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o
Kubranská 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Paplóny ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 053,60 EUR