Faktúra 01/00345/19

Faktúra doručená:16.12.2019
Číslo objednávky:OBJ221/19

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prezúvanie TN 011AR ŠI
Prezúvanie vozidiel TN011BD, TN643FJ ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,00 EUR