Faktúra 0324/19

Faktúra doručená:06.12.2019
Číslo zmluvy:01/2019

Dodávateľ
BOS©, s.r.o.
Žehrianska 3191/8
851 07 Bratislava
IČO:47561122
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 11/2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,55 EUR