Faktúra 0313/19

Faktúra doručená:02.12.2019
Číslo objednávky:OBJ192/19

Dodávateľ
Roman Mikušinec
Dolná Súča 472
913 32 Dolná Súča
IČO:33184917
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lepidlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 233,60 EUR