Faktúra 01/00332/19

Faktúra doručená:09.12.2019

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobilné telefóny 11/2019 ŠI
Mobilné telefóny 11/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,23 EUR