Faktúra 0307/19

Faktúra doručená:21.11.2019
Číslo objednávky:OBJ188/19

Dodávateľ
Martin Šimko - WAMM
Železná Breznica 202
962 34 Železná Breznica
IČO:45522391
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Jednorázové návleky na obuv SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,74 EUR