Faktúra 01/00308/19

Faktúra doručená:08.11.2019
Číslo objednávky:OBJ177/19

Dodávateľ
Mário Mikulášik
ul. SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO:34481206
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov ŠI
Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR