Faktúra 0303/19

Faktúra doručená:15.11.2019
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.10.-8.11.2019 SŠŠ
Stočné 8.10.-8.11.2019 SŠŠ
VPO 8.10.-8.11.2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 597,74 EUR