Faktúra 0299/19

Faktúra doručená:11.11.2019
Číslo zmluvy:62008360

Dodávateľ
KONE s.r.o
Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis výťahov 11-12/2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,46 EUR