Faktúra 01/00242/13

Faktúra doručená:22.8.2013
Číslo objednávky:OBJ0103/13

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 368,16 EUR