Žiacka knižka prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
|
Mapa stránky
Stredná športová škola Trenčín
Menu
Škola
Štúdium
Povinnosti absolventa strednej školy
Prijímacie skúšky
Vzdelávanie
Študijné odbory
Školský vzdelávací program
Učebné plány
Typy štúdia
Voliteľné predmety
Maturitné skúšky
Športová príprava
Zoznam telovýchovných lekárov
Naši absolventi - účastníci OH
Atletika
Cyklistika
Futbal
Hádzaná
Hokej
Kanoistika
Plávanie
Volejbal
Vzpieranie
Rôzne športy
MMA/BOX
Tréningové priestory
Školský internát
Dokumenty - internát
Organizačné pokyny - internát 2024/2025
Podmienky prijatia na školský internát 2024/2025
Zo života na internáte
Školská jedáleň
Organizačné pokyny - jedáleň 2024/2025
Elektronické objednávanie stravy
Zásady pre zostavenie jedálných lístkov v školskej jedálni
Jedálny lístok
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Informácia o spracovaní osobných údajov kamerovým systémom - SŠŠ
Poslanie školy
História školy
Zamestnanci
Rada školy
Rada rodičov školy
Rada študentov
Voľné pracovné miesta
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - ostatné
Dokumenty - škola
Protikorupčné konanie
Prístup k informáciám
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Aktuality
Jedálny lístok
Na stiahnutie
Hlavná stránka
>
Škola
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 0294/19
Faktúra doručená:
08.11.2019
Číslo zmluvy:
7659/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:
35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:
00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka EE za 10/2019 SŠŠ
Dodávka EE za 10/2019 bazén SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 562,42 EUR