Faktúra 01/00305/19

Faktúra doručená:08.11.2019
Číslo objednávky:OBJ174/19

Dodávateľ
STANISLAV PÚDELA PaP
Dechtice 332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava škrabky na čistenie zemiakov havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 969,60 EUR