Faktúra 0146/13

Faktúra doručená:10.7.2013
Číslo objednávky:OBJ0

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom bazéna a telocvične 06/2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 050,00 EUR