Faktúra 0276/19

Faktúra doručená:23.10.2019
Číslo objednávky:OBJ162/19

Dodávateľ
MENERGA s.r.o.
Lieskovská cesta 2/A
821 06 Bratislava
IČO:30841658
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava KJ bazén - havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,00 EUR