Faktúra 0274/19

Faktúra doručená:22.10.2019
Číslo objednávky:OBJ159/19

Dodávateľ
BITnet s.r.o.
Centrum II 94/61
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:46844741
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubiquiti Unifi, router SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 668,64 EUR