Faktúra 01/00285/19

Faktúra doručená:23.10.2019
Číslo objednávky:OBJ167/19

Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava horáka K1 kotolňa ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,50 EUR