Faktúra 01/00220/13

Faktúra doručená:05.8.2013
Číslo zmluvy:2616/2011

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka EE 08/2013 ŠI
Dodávka EE 08/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 652,70 EUR