Faktúra 0266/19

Faktúra doručená:09.10.2019
Číslo objednávky:OBJ003/19

Dodávateľ
KK TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov IV. kvartál 2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 125,50 EUR