Faktúra 01/00265/19

Faktúra doručená:07.10.2019
Číslo objednávky:OBJ016/19

Dodávateľ
Inta s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz kuchynského odpadu 9/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,40 EUR