Faktúra 01/00255/19

Faktúra doručená:03.10.2019
Číslo objednávky:OBJ150/19

Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Batérie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,06 EUR