Faktúra 01/00261/19

Faktúra doručená:05.10.2019

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobilné telefóny 9/2019 ŠI
Mobilné telefóny 9/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,08 EUR