Faktúra 0245/19

Faktúra doručená:26.9.2019
Číslo objednávky:OBJ138/19

Dodávateľ
Maruškanič Robert
J.Halašu 2702/3
91101 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka kotolne telocvične a SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 538,60 EUR