Faktúra 0239/19

Faktúra doručená:16.9.2019
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.8.-5.9.2019 SŠŠ
Stočné 9.8.-5.9.2019 SŠŠ
VPO 9.8.-5.9.2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 308,60 EUR