Faktúra 01/00243/19

Faktúra doručená:23.9.2019
Číslo zmluvy:GZ1/2019/009

Dodávateľ
Škrovánek Vladimír
Sibírska 10
91101 Trenčín
IČO:17659141
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Obnova náterov v študentských izbách ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18 000,00 EUR