Faktúra 01/00240/19

Faktúra doručená:16.9.2019
Číslo objednávky:OBJ136/19

Dodávateľ
Verejná informačná služba, spol. s.r.o.
J.Alexyho 12
03101 Liptovský Mikuláš
IČO:36006912
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nastavenie polosiete na PC ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,80 EUR