Faktúra 0221/19

Faktúra doručená:03.9.2019
Číslo objednávky:OBJ133/19

Dodávateľ
Marian Ďurkov - FER
Pod Sokolicami 520/16
911 01 Trenčín
IČO:30026351
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Montáž fólie SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 275,40 EUR