Faktúra 01/00237/19

Faktúra doručená:09.9.2019
Číslo zmluvy:7659/2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka EE za 8/2019 ŠI
Dodávka EE za 8/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 322,66 EUR