Faktúra 01/00236/19

Faktúra doručená:09.9.2019

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné telefóny 8/2019 ŠI
Pevné telefóny 8/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,79 EUR