Faktúra 01/00225/19

Faktúra doručená:03.9.2019

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT servisné služby 8/2019 ŠI
IT servisné služby 8/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,00 EUR