Faktúra 01/00222/19

Faktúra doručená:02.9.2019
Číslo zmluvy:Z201925770_Z

Dodávateľ
Gastrotechnika, s.r.o.
Slovenská 93
040 01 KOŠICE
IČO:46660437
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kotol plynový varný ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 878,00 EUR