Faktúra 01/00220/19

Faktúra doručená:27.8.2019
Číslo zmluvy:Z. o dielo 17.7.2019

Dodávateľ
Lencos In s.r.o.
Bátovce 72
935 03 Bátovce
IČO:46475184
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nábytok do kancelárie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 030,00 EUR