Faktúra 01/00216/19

Faktúra doručená:20.8.2019
Číslo objednávky:OBJ126/19

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Internetový hosting 9-12/2019 ŠI
Internetový hosting 1-8/2020 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR