Faktúra 0211/19

Faktúra doručená:27.8.2019
Číslo objednávky:OBJ119/19

Dodávateľ
UNI - MIER
Zlatovská 9
91105 Trenčín
IČO:36535958
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske stoličky SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 698,90 EUR