Faktúra 0208/19

Faktúra doručená:21.8.2019
Číslo zmluvy:Z201924683_Z

Dodávateľ
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23
080 01 Prešov
IČO:41751477
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PC zostavy SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 958,80 EUR