Faktúra 0203/19

Faktúra doručená:12.8.2019
Číslo objednávky:OBJ125/19

Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT inštalačný materiál SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 515,78 EUR