Faktúra 01/00205/19

Faktúra doručená:05.8.2019
Číslo objednávky:OBJ058/19

Dodávateľ
NAR marketing s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:000000
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom systému Josephine na realizáciu zákazky Potraviny ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR