Faktúra 01/00207/13

Faktúra doručená:19.7.2013
Číslo objednávky:OBJ092/13

Dodávateľ
Peter Murko - KOMINS
Skalská Nová Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:11979763
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia komínov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR