Faktúra 01/00187/19

Faktúra doručená:10.7.2019
Číslo objednávky:OBJ105/19

Dodávateľ
Roman Laco - ROADA
Neporadza 329
913 26 Neporadza
IČO:33191921
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky ŠI
Čistiace prostriedky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 084,12 EUR