Faktúra 01/00197/13

Faktúra doručená:09.7.2013

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné telefóny 06/2013 ŠI
Pevné telefóny 06/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 213,48 EUR