Faktúra 01/00193/19

Faktúra doručená:22.7.2019
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.6.-10.7.2019 ŠI
Stočné 6.6.-10.7.2019 ŠI
Vodné 6.6.-10.7.2019 ŠJ
Stočné 6.6.-10.7.2019 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 106,66 EUR