Faktúra 01/00172/19

Faktúra doručená:02.7.2019
Číslo objednávky:OBJ060/19

Dodávateľ
Bc. Anton Šepták - TONAS
Potočná 89/13
911 01 Trenčín
IČO:22822011
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava ozvučenia v SM1 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,00 EUR