Faktúra 01/00170/19

Faktúra doručená:01.7.2019
Číslo objednávky:OBJ100/19

Dodávateľ
ELOPS s.r.o.
Veľké Bierovce 76
913 11 Veľké Bierovce
IČO:47696753
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne ŠI
Revízia kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 970,00 EUR