Faktúra 01/00165/19

Faktúra doručená:27.6.2019
Číslo objednávky:OBJ101/19

Dodávateľ
Palatin s.r.o.
Zlatovská 33
911 05 Trenčín
IČO:36301477
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Korkové nástenky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 803,84 EUR