Faktúra 01/00147/19

Faktúra doručená:17.6.2019
Číslo objednávky:OBJ091/19

Dodávateľ
Stanislav Kováčik - Tenel
Hanzlíkovská 64
911 05 Trenčín
IČO:40817725
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektroinštalačný materiál - výdajňa SZŠ ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,04 EUR