Faktúra 09/00013/19

Faktúra doručená:03.6.2019
Číslo zmluvy:13/2009

Dodávateľ
BOS©, s.r.o.
Žehrianska 3191/8
851 07 Bratislava
IČO:47561122
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 5/2019 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,98 EUR