Faktúra 0121/19

Faktúra doručená:29.5.2019
Číslo objednávky:OBJ074/19

Dodávateľ
KOMPAVA spol. s.r.o.
Piestanska 1202/44
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36293296
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výživové doplnky SŠŠ VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 000,00 EUR