Faktúra 0120/19

Faktúra doručená:27.5.2019
Číslo objednávky:OBJ065/19

Dodávateľ
Peter Pleva AUTOPEGA
Dolná Súča 847
913 32 Dolná Súča
IČO:40498328
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pneumatika TN626DZ SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,57 EUR