Faktúra 01/00129/19

Faktúra doručená:03.6.2019
Číslo objednávky:OBJ076/19

Dodávateľ
MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská
911 05 Trenčín
IČO:46968059
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Remeň do kosačky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,36 EUR