Faktúra 01/00114/19

Faktúra doručená:15.5.2019
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 4.4.2019 - 6.5.2019 ŠI
Stočné 4.4.2019 - 6.5.2019 ŠI
Vodné 4.4.2019 - 6.5.2019 ŠJ
Stočné 4.4.2019 - 6.5.2019 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 736,23 EUR