Faktúra 01/00105/19

Faktúra doručená:03.5.2019
Číslo objednávky:OBJ047/19

Dodávateľ
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
Bobot 143
91325 Bobot
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahu ŠJ
Oprava výťahu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,65 EUR